info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010230/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/01/2024
                Valor
                    R$ 100.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos de Operações de Crédito
                Programa Atividade
                    APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    50.465.592/0001-95
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        CP22001-SEUMA
                    Modalidade
                        Regras Próprias de Organismos Internacionais
                    Data Homologação
                        05/04/2023
                    Data Publicação
                        26/10/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 7.776.924,16
                    Valor Total
                        R$ 7.003.228,87
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        005/2023-SEUMA
                    Data Assinatura
                        05/05/2023
                    Vigência
                        15/05/2023 - 15/07/2026
                    Valor Total
                        R$ 7.895.557,89
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 | 
| Total | R$ 100.000,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2491
                                                            Data: 15/03/2024
                                                            Valor: R$ 2.267,54
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA.
                                                        | Número: 106 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 2.267,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.267,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0123E3445 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.267,54 | R$ 2.267,54 | 
Cód. Liquidação: 377
                                                            Data: 05/02/2024
                                                            Valor: R$ 97.732,46
                                                        Descrição / Justificativa: 10ª Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA.
                                                        | Número: 73 | Data Emissão: 02/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 97.732,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 97.732,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: d9g346t5mex2nzhyjor87bpaiqu | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 97.732,46 | R$ 97.732,46 | 
                                            Total Geral: R$ 100.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA. | 04/04/2024 | 04040048 | R$ 2.267,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA. | 27/02/2024 | 27020061 | R$ 97.732,46 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        