info Empenho
Número
01040748/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 115.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do PRODESOL. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
50.465.592/0001-95
library_books Licitação
Número
CP22001-SEUMA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
05/04/2023
Data Publicação
26/10/2022
Valor Estimado
R$ 7.776.924,16
Valor Total
R$ 7.003.228,87
assignment Contrato
Número
005/2023-SEUMA
Data Assinatura
05/05/2023
Vigência
15/05/2023 - 15/07/2026
Valor Total
R$ 7.895.557,89
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | R$ 115.500,00 | 1,000000 | R$ 115.500,00 |
Total | R$ 115.500,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6450
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 6.721,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do PRODESOL. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA.
Número: 184 | Data Emissão: 20/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 6.721,57 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.721,57 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0122C3000 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.721,57 | R$ 6.721,57 |
Cód. Liquidação: 10224
Data: 18/07/2024
Valor: R$ 7.914,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do PRODESOL. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA.
Número: 228 | Data Emissão: 11/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 7.914,32 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.914,32 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 002001601 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.914,32 | R$ 7.914,32 |
Cód. Liquidação: 8124
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 100.864,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do PRODESOL. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA.
Número: 201 | Data Emissão: 14/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 100.864,11 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100.864,11 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 101111433 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0012C3256 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 100.864,11 | R$ 100.864,11 |
Total Geral: R$ 115.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do PRODESOL. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA. | 02/08/2024 | 02080173 | R$ 7.914,32 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do PRODESOL. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA. | 23/07/2024 | 23070016 | R$ 100.864,11 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição dos serviços de supervisão técnica e socioambiental das obras, serviços e equipamentos do PRODESOL. REF.: 50% CERTARE ENGENHARIA. | 05/06/2024 | 05060074 | R$ 6.721,57 | |
Total | R$ 115.500,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |