info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20120003/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/12/2024
                Valor
                    R$ 1.410.328,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferência Especial da União
                Programa Atividade
                    CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    HOSPITAIS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR EMENDA: Nº 71070001 E PROPOSTA: Nº 36000599516202400), BANCADA CEARÁ, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO A ASSISTÊNCIA HOS
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.818.313/0007-96
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        CV001/2024-SMS
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        09/01/2024
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 35.451.164,82
                    Valor Total
                        R$ 35.451.164,82
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        001/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        09/01/2024
                    Vigência
                        09/01/2024 - 07/05/2025
                    Valor Total
                        R$ 46.481.925,38
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.410.328,00 | 1,000000 | R$ 1.410.328,00 | 
| Total | R$ 1.410.328,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 21343
                                                            Data: 23/12/2024
                                                            Valor: R$ 1.410.328,00
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR EMENDA: Nº 71070001 E PROPOSTA: Nº 36000599516202400), BANCADA CEARÁ, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO A ASSISTÊNCIA HOS
                                                        | Número: 23395 | Data Emissão: 23/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.410.328,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.410.328,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8gz9derfnqyp36mbxi7ljvt5hoc | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.410.328,00 | R$ 1.410.328,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.410.328,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR EMENDA: Nº 71070001 E PROPOSTA: Nº 36000599516202400), BANCADA CEARÁ, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO A ASSISTÊNCIA HOS | 26/12/2024 | 26120059 | R$ 1.410.328,00 | |
| Total | R$ 1.410.328,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 08/01/2025 | R$ 4.843,44 | 
| Total | R$ 4.843,44 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com a locação de equipamentos de informática, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva in loco. | 12/03/2025 | 12030007 | R$ 4.843,44 | 
| Total | R$ 4.843,44 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        