info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02100362/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/10/2023
                Valor
                    R$ 47.709,97
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, CONTRATO Nº 54/2022-SEINFRA, CONVÊNIO Nº014/CIDADES/2018, Nº SACC: 104497.
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    00.080.605/0001-30
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP020/21-SEINF
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        20/06/2022
                    Data Publicação
                        15/07/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 1.415.077,84
                    Valor Total
                        R$ 1.102.645,91
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        54/2022-SEINFRA
                    Data Assinatura
                        21/06/2022
                    Vigência
                        30/06/2022 - 15/01/2025
                    Valor Total
                        R$ 1.359.210,21
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 47.709,97 | 1,000000 | R$ 47.709,97 | 
| Total | R$ 47.709,97 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16253
                                                            Data: 31/10/2023
                                                            Valor: R$ 8.504,73
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, CONTRATO Nº 54/2022-SEINFRA, CONVÊNIO Nº014/CIDADES/2018, Nº SACC: 104497.
                                                        | Número: 619 | Data Emissão: 31/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 8.504,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.504,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8lt73i4oxzqdyfebn9r56jpwu2k | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.504,73 | R$ 8.504,73 | 
                                            Total Geral: R$ 8.504,73                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120045 | R$ 39.205,24 | 
| Total | R$ 39.205,24 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.504,73 | 
| Total | R$ 8.504,73 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, CONTRATO Nº 54/2022-SEINFRA, CONVÊNIO Nº014/CIDADES/2018, Nº SACC: 104497. | 09/09/2024 | 09090004 | R$ 8.504,73 | 
| Total | R$ 8.504,73 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        