info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01110437/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/11/2024
                Valor
                    R$ 372,69
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    16.970.003/0001-98
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22023-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        15/02/2023
                    Data Publicação
                        21/06/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 427.987,83
                    Valor Total
                        R$ 259.383,55
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        04/2024-SEPLAG
                    Data Assinatura
                        26/01/2024
                    Vigência
                        26/01/2024 - 26/01/2025
                    Valor Total
                        R$ 751,22
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 41,41 | 9,000000 | R$ 372,69 | 
| Total | R$ 372,69 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 19809
                                                            Data: 05/12/2024
                                                            Valor: R$ 372,69
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG.
                                                        | Número: 8541 | Data Emissão: 28/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 372,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 372,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240073978284 | Chave Acesso: 23241116970003000198550000000085411057830501 | Chave Verific: 23241116970003000198550000000085411057830501 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 9.0000 | R$ 41,41 | R$ 372,69 | 
                                            Total Geral: R$ 372,69                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG. | 16/12/2024 | 16120123 | R$ 372,69 | |
| Total | R$ 372,69 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||