info Empenho
Número
23100045/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
23/10/2024
Valor
R$ 37.182,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0187/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 637.416,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I | R$ 11,35 | 3.276,000000 | R$ 37.182,60 |
Total | R$ 37.182,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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19587 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME | 04/12/2024 | 214 | R$ 30.100,20 | |
Total | R$ 30.100,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME | 11/12/2024 | 11120027 | R$ 30.100,20 | |
Total | R$ 30.100,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110353 | R$ 7.082,40 |
Total | R$ 7.082,40 |