info Empenho
Número
12090021/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/09/2023
Valor
R$ 515.817,31
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO JULHO/2023, PAGAMENTO SETEMBRO/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV005/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
25/06/2022
Data Publicação
27/06/2022
Valor Estimado
R$ 19.111.841,52
Valor Total
R$ 19.111.841,52
assignment Contrato
Número
005/2022-SMS
Data Assinatura
25/06/2022
Vigência
25/06/2022 - 24/07/2024
Valor Total
R$ 44.946.926,33

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. R$ 515.817,31 1,000000 R$ 515.817,31
Total R$ 515.817,31

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13664
Data: 21/09/2023
Valor: R$ 515.817,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO JULHO/2023, PAGAMENTO SETEMBRO/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 12412 Data Emissão: 21/09/2023 Doc. Ref.: 202309 Valor Bruto: R$ 515.817,31
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 515.817,31
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2023 N° do CGF do Emitente: 000004684 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: kil2ybtrp9hn4xasu35oqc8vjew Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. SERVIÇO 1.0000 R$ 515.817,31 R$ 515.817,31
Total Geral: R$ 515.817,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO JULHO/2023, PAGAMENTO SETEMBRO/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 28/09/2023 28090072   R$ 515.817,31
Total R$ 515.817,31
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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