info Empenho
Número
11040020/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
11/04/2024
Valor
R$ 800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 066/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.783.547/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 103.196,40
Valor Total
R$ 23.778,00
assignment Contrato
Número
0066/2024-SMS
Data Assinatura
02/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 07/04/2025
Valor Total
R$ 6.770,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BICARBONATO DE SODIO, 8,4%, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. R$ 0,80 1.000,000000 R$ 800,00
Total R$ 800,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6989
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 066/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 3866 Data Emissão: 10/05/2024 Doc. Ref.: 202405 Valor Bruto: R$ 800,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 800,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126240041288340 Chave Acesso: 26240547783547000174550010000038661898373691 Chave Verific: 26240547783547000174550010000038661898373691 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BICARBONATO DE SODIO, 8,4%, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. AMPOLA 1000.0000 R$ 0,80 R$ 800,00
Total Geral: R$ 800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 066/2024 E PMS 2022-2025. 21/06/2024 21060073   R$ 800,00
Total R$ 800,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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