info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10030005/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/03/2022
                Valor
                    R$ 16.500,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
                Centro de Custo
                    HOSPITAL DR ESTEVAM - MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 393/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.383.079/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP009/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/11/2020
                    Data Publicação
                        24/08/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 4.772.292,00
                    Valor Total
                        R$ 2.010.759,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0393/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        29/09/2021
                    Vigência
                        29/09/2021 - 28/09/2022
                    Valor Total
                        R$ 79.200,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEROPENÉM, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 33,00 | 500,000000 | R$ 16.500,00 | 
| Total | R$ 16.500,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4968
                                                            Data: 08/04/2022
                                                            Valor: R$ 16.500,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 393/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 3321 | Data Emissão: 06/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 16.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.500,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220020424162 | Chave Acesso: 23220426383079000170550010000033211000033222 | Chave Verific: 23220426383079000170550010000033211000033222 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MEROPENÉM, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 500.0000 | R$ 33,00 | R$ 16.500,00 | 
                                            Total Geral: R$ 16.500,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 393/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/06/2022 | 15060176 | R$ 16.500,00 | |
| Total | R$ 16.500,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        