info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    07030017/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    07/03/2022
                Valor
                    R$ 1.317,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde 
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.644.910/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE179/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/12/2021
                    Data Publicação
                        25/10/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 124.636,50
                    Valor Total
                        R$ 74.582,90
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0016/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        24/01/2022
                    Vigência
                        24/01/2022 - 23/01/2023
                    Valor Total
                        R$ 11.450,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRADO EM POLIETILENO - ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM. | R$ 29,50 | 5,000000 | R$ 147,50 | 
| 2 | PANO DE PRATO, SEM PINTURA, 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO, MEDINDO NO MINIMO 68 X 40CM, REFORÇADO, DE 1ª QUALIDADE. | R$ 2,10 | 100,000000 | R$ 210,00 | 
| 3 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | R$ 32,00 | 30,000000 | R$ 960,00 | 
| Total | R$ 1.317,50 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4835
                                                            Data: 31/03/2022
                                                            Valor: R$ 1.317,50
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 6729 | Data Emissão: 31/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.317,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.317,50 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220019046090 | Chave Acesso: 23220326644910000109550010000067291086040936 | Chave Verific: 23220326644910000109550010000067291086040936 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTRADO EM POLIETILENO - ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 29,50 | R$ 147,50 | 
| 002 | PANO DE PRATO, SEM PINTURA, 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO, MEDINDO NO MINIMO 68 X 40CM, REFORÇADO, DE 1ª QUALIDADE. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,10 | R$ 210,00 | 
| 003 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | UNIDADE | 30.0000 | R$ 32,00 | R$ 960,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.317,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 016/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/06/2022 | 15060203 | R$ 1.317,50 | |
| Total | R$ 1.317,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        