info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06120006/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    06/12/2023
                Valor
                    R$ 84.523,91
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
                Centro de Custo
                    Serviços Mecânicos
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
                Função
                    Saneamento
                Subfunção
                    Saneamento Básico Urbano
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    01.633.842/0001-43
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE 213/2021
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/02/2022
                    Data Publicação
                        29/12/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 2.062.917,27
                    Valor Total
                        R$ 1.949.999,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        045/2022
                    Data Assinatura
                        02/06/2022
                    Vigência
                        02/06/2022 - 01/06/2026
                    Valor Total
                        R$ 7.799.997,98
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura de rosca em tubo de 100mm | R$ 96,99 | 1,000000 | R$ 96,99 | 
| 2 | Confecção de flange de 400mm | R$ 1.920,40 | 1,000000 | R$ 1.920,40 | 
| 3 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 100mm | R$ 578,06 | 9,000000 | R$ 5.202,54 | 
| 4 | Enchimento de torneamento de eixo de bomba c/ solda inox | R$ 754,58 | 1,000000 | R$ 754,58 | 
| 5 | Confecção de curva em ferro fundido 400mm | R$ 6.537,13 | 1,000000 | R$ 6.537,13 | 
| 6 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 200mm | R$ 850,60 | 1,000000 | R$ 850,60 | 
| 7 | Batimento de instrumento de pequeno porte | R$ 69,83 | 14,000000 | R$ 977,62 | 
| 8 | Abertura de rosca em tubo galvanizado 2'' | R$ 36,86 | 4,000000 | R$ 147,44 | 
| 9 | Abertura de rosca em tubo galvanizado 4'' | R$ 52,37 | 2,000000 | R$ 104,74 | 
| 10 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 300mm | R$ 965,05 | 12,000000 | R$ 11.580,60 | 
| 11 | Recuperar eixo da bomba | R$ 290,97 | 2,000000 | R$ 581,94 | 
| 12 | Recuperar pista rolamento | R$ 96,99 | 1,000000 | R$ 96,99 | 
| 13 | Recuperar registro de 150mm | R$ 1.163,88 | 2,000000 | R$ 2.327,76 | 
| 14 | Recuperar registro de 300mm | R$ 2.424,75 | 1,000000 | R$ 2.424,75 | 
| 15 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 100 de 122mm reduzida para tubo PVC DN 100 de 110mm, com material por conta da co | R$ 436,46 | 1,000000 | R$ 436,46 | 
| 16 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 150 de 181mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 150 de 170mm | R$ 581,94 | 27,000000 | R$ 15.712,38 | 
| 17 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 200 de 241mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 200 de 225mm | R$ 727,43 | 9,000000 | R$ 6.546,87 | 
| 18 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 250 de 291mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 250 de 275mm | R$ 824,42 | 11,000000 | R$ 9.068,62 | 
| 19 | TS metálico em vergalhão 2" CA-50 x 7mm | R$ 242,48 | 1,000000 | R$ 242,48 | 
| 20 | Estrutura em perfil I de 6" com tubo de aço de 4" x 4mm | R$ 3.685,62 | 3,000000 | R$ 11.056,86 | 
| 21 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 150mm | R$ 746,82 | 10,000000 | R$ 7.468,20 | 
| 22 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 75 de 101mm reduzida para tubo PVC DN 75 de 85mm, com material por conta da contr | R$ 193,98 | 2,000000 | R$ 387,96 | 
| Total | R$ 84.523,91 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 18866
                                                            Data: 18/12/2023
                                                            Valor: R$ 47.734,67
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
                                                        | Número: 1498 | Data Emissão: 13/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 47.734,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.734,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 009865 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Abertura de rosca em tubo de 100mm | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 96,99 | R$ 96,99 | 
| 002 | Confecção de flange de 400mm | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.920,40 | R$ 1.920,40 | 
| 003 | Enchimento de torneamento de eixo de bomba c/ solda inox | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 754,58 | R$ 754,58 | 
| 004 | Confecção de curva em ferro fundido 400mm | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.537,13 | R$ 6.537,13 | 
| 005 | Batimento de instrumento de pequeno porte | SERVIÇO | 14.0000 | R$ 69,83 | R$ 977,62 | 
| 006 | Abertura de rosca em tubo galvanizado 2'' | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 36,86 | R$ 147,44 | 
| 007 | Abertura de rosca em tubo galvanizado 4'' | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 52,37 | R$ 104,74 | 
| 008 | Recuperar eixo da bomba | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 290,97 | R$ 581,94 | 
| 009 | Recuperar pista rolamento | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 96,99 | R$ 96,99 | 
| 010 | Recuperar registro de 150mm | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 1.163,88 | R$ 2.327,76 | 
| 011 | Recuperar registro de 300mm | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.424,75 | R$ 2.424,75 | 
| 012 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 100 de 122mm reduzida para tubo PVC DN 100 de 110mm, com material por conta da co | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 436,46 | R$ 436,46 | 
| 013 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 150 de 181mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 150 de 170mm | SERVIÇO | 27.0000 | R$ 581,94 | R$ 15.712,38 | 
| 014 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 200 de 241mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 200 de 225mm | SERVIÇO | 9.0000 | R$ 727,43 | R$ 6.546,87 | 
| 015 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 250 de 291mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 250 de 275mm | SERVIÇO | 11.0000 | R$ 824,42 | R$ 9.068,62 | 
Cód. Liquidação: 18867
                                                            Data: 18/12/2023
                                                            Valor: R$ 36.789,24
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
                                                        | Número: 1499 | Data Emissão: 13/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 36.789,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.789,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9284367 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TS metálico em vergalhão 2" CA-50 x 7mm | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 242,48 | R$ 242,48 | 
| 002 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 100mm | SERVIÇO | 9.0000 | R$ 578,06 | R$ 5.202,54 | 
| 003 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 150mm | SERVIÇO | 10.0000 | R$ 746,82 | R$ 7.468,20 | 
| 004 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 200mm | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,60 | R$ 850,60 | 
| 005 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 300mm | SERVIÇO | 12.0000 | R$ 965,05 | R$ 11.580,60 | 
| 006 | Estrutura em perfil I de 6" com tubo de aço de 4" x 4mm | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 3.685,62 | R$ 11.056,86 | 
| 007 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 75 de 101mm reduzida para tubo PVC DN 75 de 85mm, com material por conta da contr | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 193,98 | R$ 387,96 | 
                                            Total Geral: R$ 84.523,91                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 19/12/2023 | 19120005 | R$ 36.789,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 19/12/2023 | 19120004 | R$ 47.734,67 | |
| Total | R$ 84.523,91 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.078,00 | 
| Total | R$ 6.078,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/01/2024 | R$ 666,28 | 
| Total | R$ 666,28 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030007 | R$ 6.078,00 | 
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/02/2024 | 28020005 | R$ 666,28 | 
| Total | R$ 6.744,28 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        