info Empenho
Número
06020002/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2019
Valor
R$ 70.298,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
075/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
27/08/2018 - 27/08/2019
Valor Total
R$ 70.298,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TINTA ESMALTE SINTETICO R$ 19,35 600,000000 R$ 11.610,00
2 SOLVENTE R$ 10,00 30,000000 R$ 300,00
3 PÁ DE BICO R$ 24,00 75,000000 R$ 1.800,00
4 ARAME RECOZIDO Nº 18 R$ 8,00 30,000000 R$ 240,00
5 LAMINA DE SERRA R$ 5,00 75,000000 R$ 375,00
6 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 R$ 28,62 720,000000 R$ 20.606,40
7 ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 R$ 3,74 120,000000 R$ 448,80
8 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4') R$ 2,40 270,000000 R$ 648,00
9 JOELHO PVC SOLDAVEL D=25MM R$ 0,30 75,000000 R$ 22,50
10 ADESIVO 90ML R$ 3,50 75,000000 R$ 262,50
11 VERNIZ SINTETICO R$ 18,76 165,000000 R$ 3.095,40
12 TINTA LATEX ACRILICA R$ 13,45 270,000000 R$ 3.631,50
13 JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100MM R$ 5,48 45,000000 R$ 246,60
14 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 R$ 13,95 450,000000 R$ 6.277,50
15 ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 R$ 1,40 75,000000 R$ 105,00
16 AÇO CA-50/60 R$ 4,00 1.650,000000 R$ 6.600,00
17 TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM (4') R$ 9,00 675,000000 R$ 6.075,00
18 SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100 R$ 23,78 75,000000 R$ 1.783,50
19 HIDRACOR R$ 3,73 600,000000 R$ 2.238,00
20 PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) R$ 4,60 38,000000 R$ 174,80
21 TRINCHA 2" R$ 3,50 45,000000 R$ 157,50
22 ARGAMASSA COLANTE PRÉ- FABRICADA P/ CERAMICA E PORCELANATO ACIII R$ 2,00 1.800,000000 R$ 3.600,00
Total R$ 70.298,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
770 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. 12/02/2019 3064   R$ 26.869,40
771 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. 13/02/2019 3065   R$ 34.055,70
7791 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. 27/06/2019 3138   R$ 9.372,90
Total R$ 70.298,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. 10/07/2019 10070003   R$ 9.372,90
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. 18/03/2019 18030001   R$ 34.055,70
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. 18/03/2019 18030002   R$ 26.869,40
Total R$ 70.298,00
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