info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04100011/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    04/10/2024
                Valor
                    R$ 5.712,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MAPP APS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 091/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23040-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/08/2023
                    Data Publicação
                        29/05/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 479.980,80
                    Valor Total
                        R$ 309.703,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0091/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        25/04/2024
                    Vigência
                        29/04/2024 - 28/04/2025
                    Valor Total
                        R$ 28.560,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 1,19 | 4.800,000000 | R$ 5.712,00 | 
| Total | R$ 5.712,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17099
                                                            Data: 05/11/2024
                                                            Valor: R$ 5.712,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 091/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 26077 | Data Emissão: 17/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 5.712,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.712,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129241777555784 | Chave Acesso: 29241023232280000169550010000260771090437034 | Chave Verific: 29241023232280000169550010000260771090437034 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | AMPOLA | 4800.0000 | R$ 1,19 | R$ 5.712,00 | 
                                            Total Geral: R$ 5.712,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 091/2024 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120015 | R$ 5.712,00 | |
| Total | R$ 5.712,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        