info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02020028/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/02/2017
                Valor
                    R$ 17.339,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    73.856.593/0001-66
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE020/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/10/2016
                    Data Publicação
                        01/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 3.167.804,37
                    Valor Total
                        R$ 853.810,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        020201653
                    Data Assinatura
                        14/11/2016
                    Vigência
                        14/11/2016 - 14/11/2017
                    Valor Total
                        R$ 123.579,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFATO FERROSO 40MG | R$ 0,03 | 200.000,000000 | R$ 6.000,00 | 
| 2 | PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FRS X 100ML SOL. ORAL | R$ 5,62 | 2.000,000000 | R$ 11.250,00 | 
| 3 | SIMETICONA 75MG/ML GTS PL 15 ML-VP | R$ 0,89 | 100,000000 | R$ 89,50 | 
| Total | R$ 17.339,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1128
                                                            Data: 16/02/2017
                                                            Valor: R$ 11.339,50
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 480131 | Data Emissão: 16/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 11.339,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1719713030 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.339,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170026406589 | Chave Acesso: 41170273856593000166550030004801311789234775 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 1796
                                                            Data: 16/03/2017
                                                            Valor: R$ 6.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 481635 | Data Emissão: 16/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 6.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1723494477 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170032351706 | Chave Acesso: 41170273856593000166550030004816351522185303 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 17.339,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2017 | 21060021 | R$ 11.339,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2017 | 20040176 | R$ 6.000,00 | |
| Total | R$ 17.339,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        