info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010030/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/01/2019
                Valor
                    R$ 10.528,36
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA POPULAÇÃO
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DIRETRIZES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 E PAS 2018.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        IN010/2017-SMS
                    Modalidade
                        Inexigibilidade
                    Data Homologação
                        01/12/2017
                    Data Publicação
                        01/12/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 71.998,08
                    Valor Total
                        R$ 71.998,08
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        139/2017-SMS
                    Data Assinatura
                        01/12/2017
                    Vigência
                        01/12/2017 - 02/04/2023
                    Valor Total
                        R$ 359.990,40
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 85
                                                            Data: 25/01/2019
                                                            Valor: R$ 5.321,80
                                                        Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DIRETRIZES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 E PAS 2018.
                                                        | Número: 058 | Data Emissão: 25/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 5.321,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.321,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2100354900 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: lHR0yQ9ph4An | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 109
                                                            Data: 02/01/2019
                                                            Valor: R$ 5.206,56
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 057 | Data Emissão: 02/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 5.206,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.206,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2100354900 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gjxHzcbJyGbC | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 10.528,36                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DIRETRIZES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 E PAS 2018. | 29/01/2019 | 29010055 | R$ 5.321,80 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DIRETRIZES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 E PAS 2018. | 15/01/2019 | 15010032 | R$ 5.206,56 | |
| Total | R$ 10.528,36 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        