insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Número
PE22011-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
15/08/2022
Data Realização
08/09/2022
Data Publicação
27/07/2022
Valor Estimado
R$ 13.307.200,00
Valor Total
R$ 10.959.414,00
Objeto
Aquisição de material betuminoso para utilização na Usina de Asfalto do Município de Sobral, objetivando a pavimentação e recapeamento asfáltico do Município
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01030627/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/03/2023 | R$ 215.397,00 |
15090085/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 15/09/2022 | R$ 0,00 |
13090034/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 13/09/2022 | R$ 657.640,92 |
02050278/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/05/2023 | R$ 333.693,00 |
08110029/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 08/11/2022 | R$ 157.301,55 |
03100949/2022 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 03/10/2022 | R$ 406.177,00 |
02010085/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/01/2023 | R$ 203.704,02 |
01030510/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/03/2023 | R$ 188.072,35 |
03070579/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 03/07/2023 | R$ 288.918,36 |
27100018/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 27/10/2023 | R$ 77.500,00 |
27100019/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 27/10/2023 | R$ 72.298,00 |
01090133/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/09/2023 | R$ 204.000,00 |
01120074/2023 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/12/2023 | R$ 155.708,43 |
13 Registros | Total R$ 2.960.410,63 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
90/2022-SEINFRA | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 13/09/2022 | 13/09/2022 - 13/01/2024 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A | R$ 10.959.414,00 | visibility |
1 Registros | Total R$ 10.959.414,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A | 02.351.006/0012-91 | (41) 2106-8600 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
115892 | Bens de Consumo | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | 200,00 | 4.731,84 | R$ 946.368,00 |
115893 | Bens de Consumo | ASFALTO DILUÍDO - CM 30. | 100,00 | 7.817,46 | R$ 781.746,00 |
115894 | Bens de Consumo | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | 1.500,00 | 6.154,20 | R$ 9.231.300,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE22011SEINFRA_MAT_BETUM_ED.pdf |
PE22011-SEINFRA_EDITAL_22011_SEINFRA | Edital | PE22011-SEINFRA_EDITAL_22011_SEINFRA.pdf |
PE22011-SEINFRA_PARECER_JURIDICO_22011_SEINFRA | Anexo | PE22011-SEINFRA_PARECER_JURIDICO_22011_SEINFRA.pdf |
PUBLICAÇÕES_EDITAL_22011_SEINFRA | Anexo | PUBLICAÇÕES_EDITAL_22011_SEINFRA.pdf |
PE22011-SEINFRA_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PE22011-SEINFRA_IMPUGNAÇÃO.pdf |
PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO.pdf |
PE22011-SEINFRA_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PE22011-SEINFRA_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO.pdf |
PUBLICAÇÕES_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PUBLICAÇÕES_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO.pdf |
PE22011-SEINFRA_ADIAMENTO | Anexo | PE22011-SEINFRA_ADIAMENTO.pdf |
PUBLICAÇÕES_ADIAMENTO_22011_SEINFRA | Anexo | PUBLICAÇÕES_ADIAMENTO_22011_SEINFRA.pdf |
PE22011-SEINFRA_01. PROPOSTA_GRECA | Anexo | PE22011-SEINFRA_01. PROPOSTA_GRECA.pdf |
PE22011-SEINFRA_02. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE22011-SEINFRA_02. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE22011-SEINFRA_03. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE22011-SEINFRA_03. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE22011-SEINFRA_04. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE22011-SEINFRA_04. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
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