info Empenho
Número
29110001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2018
Valor
R$ 210,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.584.352/0001-92
library_books Licitação
Número
DP003/2018-SECO
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.680,00
Valor Total
R$ 1.680,00
assignment Contrato
Número
010/2018-SECOG
Data Assinatura
30/05/2018
Vigência
30/05/2018 - 30/05/2019
Valor Total
R$ 1.680,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | R$ 35,00 | 6,000000 | R$ 210,00 |
Total | R$ 210,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15768
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 105,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG
Número: 5038 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 105,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180077121178 | Chave Acesso: 23181204584352000192550010000050380000050386 | Chave Verific: 23-1812-04.584.352/0001-92-55-001-000.005.038-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 105,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO 010/2018-SECOG | 13/12/2018 | 13120048 | R$ 105,00 | |
Total | R$ 105,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120328 | R$ 105,00 |
Total | R$ 105,00 |