info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20020083/2020
                Unidade Orçamentária
                    GABINETE DO PREFEITO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/02/2020
                Valor
                    R$ 2.056,32
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF                                                
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.043.876/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE054/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/05/2019
                    Data Publicação
                        09/05/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 1.123.160,00
                    Valor Total
                        R$ 905.371,44
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0002/2020-GABP
                    Data Assinatura
                        18/02/2020
                    Vigência
                        18/02/2020 - 17/02/2021
                    Valor Total
                        R$ 3.427,20
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 171,36 | 12,000000 | R$ 2.056,32 | 
| Total | R$ 2.056,32 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4266
                                                            Data: 02/04/2020
                                                            Valor: R$ 2.056,32
                                                        Descrição / Justificativa: Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito.
                                                        | Número: 44393 | Data Emissão: 16/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 2.056,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.056,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200017312086 | Chave Acesso: 23200335043876000108550010000443930000443930 | Chave Verific: 23-2003-35.043.876/0001-08-55-001-000.044.393-000. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | UNIDADE | 12.0000 | R$ 171,36 | R$ 2.056,32 | 
                                            Total Geral: R$ 2.056,32                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito. | 27/05/2020 | 27050005 | R$ 2.056,32 | |
| Total | R$ 2.056,32 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        