info Empenho
Número
20020083/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
20/02/2020
Valor
R$ 2.056,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE054/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.123.160,00
Valor Total
R$ 905.371,44
assignment Contrato
Número
0002/2020-GABP
Data Assinatura
18/02/2020
Vigência
18/02/2020 - 17/02/2021
Valor Total
R$ 3.427,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 171,36 | 12,000000 | R$ 2.056,32 |
Total | R$ 2.056,32 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4266
Data: 02/04/2020
Valor: R$ 2.056,32
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito.
Número: 44393 | Data Emissão: 16/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 2.056,32 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.056,32 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200017312086 | Chave Acesso: 23200335043876000108550010000443930000443930 | Chave Verific: 23-2003-35.043.876/0001-08-55-001-000.044.393-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | UNIDADE | 12.0000 | R$ 171,36 | R$ 2.056,32 |
Total Geral: R$ 2.056,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito. | 27/05/2020 | 27050005 | R$ 2.056,32 | |
Total | R$ 2.056,32 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |