info Empenho
Número
18010040/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/01/2022
Valor
R$ 2.479,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0493/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 26.667,44
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO A 50CM, DIMENSÕES DO ROLO: 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | R$ 139,90 | 3,000000 | R$ 419,70 |
2 | PREGADOR DE ROUPA, PLÁSTICO RESISTENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ 4,39 | 100,000000 | R$ 439,00 |
3 | TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO. | R$ 8,00 | 20,000000 | R$ 160,00 |
4 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M), COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO/POLIETILENO. | R$ 4,21 | 100,000000 | R$ 421,00 |
5 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | R$ 13,00 | 80,000000 | R$ 1.040,00 |
Total | R$ 2.479,70 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3050
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 2.479,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6927 | Data Emissão: 18/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 2.479,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.479,70 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220009672315 | Chave Acesso: 23220203562872000131550010000069271969641495 | Chave Verific: 23220203562872000131550010000069271969641495 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PREGADOR DE ROUPA, PLÁSTICO RESISTENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 4,39 | R$ 439,00 |
002 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 13,00 | R$ 1.040,00 |
003 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M), COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO/POLIETILENO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,21 | R$ 421,00 |
004 | TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
005 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO A 50CM, DIMENSÕES DO ROLO: 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | ROLO | 3.0000 | R$ 139,90 | R$ 419,70 |
Total Geral: R$ 2.479,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050546 | R$ 2.479,70 | |
Total | R$ 2.479,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |