info Empenho
Número
16060014/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2021
Valor
R$ 21.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PALNO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PP007/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2020
Data Publicação
13/08/2020
Valor Estimado
R$ 643.368,00
Valor Total
R$ 423.960,00
assignment Contrato
Número
0422/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/11/2020
Vigência
04/11/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 101.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 2,10 | 10.000,000000 | R$ 21.000,00 |
Total | R$ 21.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13684
Data: 30/07/2021
Valor: R$ 21.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PALNO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 343134 | Data Emissão: 23/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 21.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126210055761691 | Chave Acesso: 26210708778201000126550010003431341948007012 | Chave Verific: 26210708778201000126550010003431341948007012 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 10000.0000 | R$ 2,10 | R$ 21.000,00 |
Total Geral: R$ 21.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PALNO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/09/2021 | 16090037 | R$ 21.000,00 | |
Total | R$ 21.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |