info Empenho
Número
10100116/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 7.065,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/ÁGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/ JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
117/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 683.417,25
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,80 | 1.472,000000 | R$ 7.065,60 |
Total | R$ 7.065,60 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15197
Data: 23/11/2018
Valor: R$ 6.451,20
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/ÁGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/ JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Número: 06 | Data Emissão: 23/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 6.451,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.451,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16375 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KFQVRONFZ3BO | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 6.451,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/ÁGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/ JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 12/12/2018 | 12120096 | R$ 6.451,20 | |
Total | R$ 6.451,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 20/11/2018 | 20110083 | R$ 614,40 |
Total | R$ 614,40 |