info Empenho
Número
10030029/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/03/2025
Valor
R$ 262.471,01
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, FEVEREIRO 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 002/2024.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV0002/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/04/2024
Data Publicação
03/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.343.936,80
Valor Total
R$ 3.343.936,80
assignment Contrato
Número
002/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 08/04/2026
Valor Total
R$ 7.487.873,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 262.471,01 | 1,000000 | R$ 262.471,01 |
Total | R$ 262.471,01 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2386
Data: 20/03/2025
Valor: R$ 262.471,01
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, FEVEREIRO 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 002/2024.
Número: 25424 | Data Emissão: 18/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 262.471,01 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 262.471,01 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: o4hstwk7rf8bqm2uen3yg9vlpij | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 262.471,01 | R$ 262.471,01 |
Total Geral: R$ 262.471,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, FEVEREIRO 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 002/2024. | 20/03/2025 | 20030071 | R$ 262.471,01 | |
Total | R$ 262.471,01 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |