info Empenho
Número
08100023/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2015
Valor
R$ 3.339,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015021
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
30/04/2015 - 30/04/2016
Valor Total
R$ 3.840,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | R$ 4,77 | 700,000000 | R$ 3.339,00 |
Total | R$ 3.339,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
18424 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/10/2015 | 34465 | R$ 1.863,16 | |
19582 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/11/2015 | 34716 | R$ 367,29 | |
Total | R$ 2.230,45 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/12/2015 | 10120001 | R$ 367,29 | |
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/11/2015 | 20110195 | R$ 1.863,16 | |
Total | R$ 2.230,45 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 15/01/2016 | R$ 838,09 |
Total | R$ 838,09 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/02/2016 | 12020059 | R$ 838,09 |
Total | R$ 838,09 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 270,46 |
Total | R$ 270,46 |