info Empenho
Número
07040018/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/04/2022
Valor
R$ 5.782,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO DE N°139/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
IN010/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/12/2017
Data Publicação
01/12/2017
Valor Estimado
R$ 71.998,08
Valor Total
R$ 71.998,08
assignment Contrato
Número
139/2017-SMS
Data Assinatura
01/12/2017
Vigência
01/12/2017 - 02/04/2023
Valor Total
R$ 359.990,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA | R$ 71.998,08 | 1,000000 | R$ 5.782,28 |
Total | R$ 5.782,28 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5439 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO DE N°139/2017. | 25/04/2022 | 121 | R$ 5.782,28 | |
Total | R$ 5.782,28 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO DE N°139/2017. | 05/05/2022 | 05050107 | R$ 5.782,28 | |
Total | R$ 5.782,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |