info Empenho
Número
05060058/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2024
Valor
R$ 2.000.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Operações de Crédito vinculadas à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 (RECURSO PRODESOL).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP22001-SMS
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
15/03/2023
Data Publicação
23/12/2022
Valor Estimado
R$ 15.527.677,82
Valor Total
R$ 13.196.555,34
assignment Contrato
Número
0054/2023-SMS
Data Assinatura
17/03/2023
Vigência
23/03/2023 - 31/12/2024
Valor Total
R$ 18.056.208,29
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 2.000.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000.000,00 |
Total | R$ 2.000.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11174
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 1.114.468,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 (RECURSO PRODESOL).
Número: 814 | Data Emissão: 07/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 1.114.468,04 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.114.468,04 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 457734435 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.114.468,04 | R$ 1.114.468,04 |
Cód. Liquidação: 9535
Data: 12/07/2024
Valor: R$ 885.531,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 (RECURSO PRODESOL).
Número: 810 | Data Emissão: 11/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 885.531,96 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 885.531,96 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 922356247 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 885.531,96 | R$ 885.531,96 |
Total Geral: R$ 2.000.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 (RECURSO PRODESOL). | 13/08/2024 | 13080013 | R$ 1.114.468,04 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 (RECURSO PRODESOL). | 17/07/2024 | 17070086 | R$ 885.531,96 | |
Total | R$ 2.000.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |