info Empenho
Número
04010119/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇO DE FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABVICE CONFORME PE 032/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
Total | R$ 6.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 576
Data: 01/02/2021
Valor: R$ 4.763,29
Descrição / Justificativa: VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇO DE FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABVICE CONFORME PE 032/2019
Número: 236638 | Data Emissão: 01/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 4.763,29 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.763,29 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 283V.7368.0712.6031599-S | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.763,29 | R$ 4.763,29 |
Cód. Liquidação: 2080
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 1.236,71
Descrição / Justificativa: VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇO DE FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABVICE CONFORME PE 032/2019
Número: 242906 | Data Emissão: 01/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 1.236,71 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.236,71 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 213P.8972.3101.8361599-S | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.236,71 | R$ 1.236,71 |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇO DE FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABVICE CONFORME PE 032/2019 | 29/04/2021 | 29040031 | R$ 1.236,71 | |
VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇO DE FORECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABVICE CONFORME PE 032/2019 | 17/02/2021 | 17020019 | R$ 4.763,29 | |
Total | R$ 6.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |