info Empenho
Número
04010087/2021
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 280.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)., CONFORME CONTRATO 32/2018-AMA E PE170/2018 E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE122/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 4.431.438,00
Valor Total
R$ 4.150.931,16
assignment Contrato
Número
32/2018-AMA
Data Assinatura
10/01/2018
Vigência
10/01/2018 - 10/01/2023
Valor Total
R$ 18.815.937,31
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 280.000,00 | 1,000000 | R$ 280.000,00 |
Total | R$ 280.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
589 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)., CONFORME CONTRATO 32/2018-AMA E PE170/2018 E SEUS ANEXOS | 02/02/2021 | 8486 | R$ 266.571,33 | |
Total | R$ 266.571,33 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)., CONFORME CONTRATO 32/2018-AMA E PE170/2018 E SEUS ANEXOS | 25/02/2021 | 25020123 | R$ 266.571,33 | |
Total | R$ 266.571,33 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 10/05/2021 | 10050023 | R$ 13.428,67 |
Total | R$ 13.428,67 |