info Empenho
Número
03120155/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2021
Valor
R$ 310.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PE122/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE122/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 4.431.438,00
Valor Total
R$ 4.150.931,16
assignment Contrato
Número
32/2018-AMA
Data Assinatura
10/01/2018
Vigência
10/01/2018 - 10/01/2023
Valor Total
R$ 18.815.937,31
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 310.000,00 | 1,000000 | R$ 310.000,00 |
Total | R$ 310.000,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24343
Data: 30/12/2021
Valor: R$ 301.191,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PE122/2017
Número: 9803 | Data Emissão: 30/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 301.191,02 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 301.191,02 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 749736450 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 301.191,02 | R$ 301.191,02 |
Total Geral: R$ 301.191,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120138 | R$ 8.808,98 |
Total | R$ 8.808,98 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 301.191,02 |
Total | R$ 301.191,02 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PE122/2017 | 01/11/2022 | 01110140 | R$ 301.191,02 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PE122/2017 | 20/01/2022 | 20010091 | R$ 301.191,02 |
Ajuste de retenção, Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 301.191,02 | |
Total | R$ 301.191,02 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |