info Empenho
Número
03110345/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23002-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.103.625,00
Valor Total
R$ 1.103.625,00
assignment Contrato
Número
38/2023-SEPLAG
Data Assinatura
09/06/2023
Vigência
09/06/2023 - 12/05/2026
Valor Total
R$ 3.249.225,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18231
Data: 05/12/2025
Valor: R$ 49.691,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
| Número: 35 | Data Emissão: 02/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 49.691,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.691,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23251227298172000220620010000000351027266544 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 49.691,50 | R$ 49.691,50 |
Total Geral: R$ 49.691,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120789 | R$ 20.393,50 |
| Total | R$ 20.393,50 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 49.691,50 |
| Total | R$ 49.691,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2026 | R$ 49.915,00 |
| Total | R$ 49.915,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral. | 27/02/2026 | 27020160 | R$ 49.915,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral. | 20/02/2026 | 20020146 | R$ 49.691,50 |
| Total | R$ 99.606,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||