info Empenho
Número
03080034/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2023
Valor
R$ 43.470,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.439.609/0001-88
library_books Licitação
Número
AD034/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
05/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 225.000,00
Valor Total
R$ 225.000,00
assignment Contrato
Número
0251/2021-SMS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 1.125.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | R$ 90,00 | 483,000000 | R$ 43.470,00 |
Total | R$ 43.470,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12262
Data: 24/08/2023
Valor: R$ 14.310,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 54632 | Data Emissão: 24/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 14.310,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.310,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 2480972 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9866855414 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | CENTÍMETRO | 159.0000 | R$ 90,00 | R$ 14.310,00 |
Cód. Liquidação: 14814
Data: 10/10/2023
Valor: R$ 17.550,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 55308 | Data Emissão: 09/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 17.550,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.550,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 2480972 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 719773163 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | CENTÍMETRO | 195.0000 | R$ 90,00 | R$ 17.550,00 |
Cód. Liquidação: 12965
Data: 05/09/2023
Valor: R$ 7.290,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 54867 | Data Emissão: 05/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 7.290,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.290,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 2480972 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 764820648 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | CENTÍMETRO | 81.0000 | R$ 90,00 | R$ 7.290,00 |
Total Geral: R$ 39.150,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2023 | 17110004 | R$ 17.550,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2023 | 09110039 | R$ 7.290,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/09/2023 | 28090051 | R$ 14.310,00 | |
Total | R$ 39.150,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2023 | 02100049 | R$ 4.320,00 |
Total | R$ 4.320,00 |