info Empenho
Número
03070760/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 4.032,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22040-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/10/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 402.039,40
Valor Total
R$ 78.577,50
assignment Contrato
Número
0475/2022-SMS
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 12.096,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. R$ 1,68 2.400,000000 R$ 4.032,00
Total R$ 4.032,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12414
Data: 14/08/2023
Valor: R$ 4.032,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 9348 Data Emissão: 04/08/2023 Doc. Ref.: 202308 Valor Bruto: R$ 4.032,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.032,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126230068250183 Chave Acesso: 26230840788766000105550010000093481148131172 Chave Verific: 26230840788766000105550010000093481148131172 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. AMPOLA 2400.0000 R$ 1,68 R$ 4.032,00
Total Geral: R$ 4.032,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 28/09/2023 28090042   R$ 4.032,00
Total R$ 4.032,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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