info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03070720/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/07/2023
                Valor
                    R$ 121,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.644.910/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22025-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/04/2023
                    Data Publicação
                        21/07/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 328.259,97
                    Valor Total
                        R$ 129.509,53
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        061/2023-SECULT
                    Data Assinatura
                        06/06/2023
                    Vigência
                        06/06/2023 - 06/06/2024
                    Valor Total
                        R$ 243,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 8,10 | 15,000000 | R$ 121,50 | 
| Total | R$ 121,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11476
                                                            Data: 08/08/2023
                                                            Valor: R$ 121,50
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos.
                                                        | Número: 11736 | Data Emissão: 02/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 121,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 121,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053808286 | Chave Acesso: 23230826644910000109550010000117361572290387 | Chave Verific: 23230826644910000109550010000117361572290387 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 15.0000 | R$ 8,10 | R$ 121,50 | 
                                            Total Geral: R$ 121,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos. | 25/08/2023 | 25080001 | R$ 121,50 | |
| Total | R$ 121,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        