info Empenho
Número
03060326/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 19.476,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0187/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 637.416,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I R$ 11,35 1.716,000000 R$ 19.476,60
Total R$ 19.476,60

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
10159 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME 22/07/2024 180   R$ 19.033,95
Total R$ 19.033,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME 25/07/2024 25070163   R$ 19.033,95
Total R$ 19.033,95
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 01/08/2024 01080122 R$ 442,65
Total R$ 442,65
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