info Empenho
Número
03030002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2023
Valor
R$ 451.340,78
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO POS-FIXADO RELACIONADO AOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REPASSADO DE ACORDO COM O CONVÊNIO 005/2022 E MEDIANTE APRESENTAÇÃO / APROVACAO DA PRODUÇÃO.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV005/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
25/06/2022
Data Publicação
27/06/2022
Valor Estimado
R$ 19.111.841,52
Valor Total
R$ 19.111.841,52
assignment Contrato
Número
005/2022-SMS
Data Assinatura
25/06/2022
Vigência
25/06/2022 - 24/07/2024
Valor Total
R$ 44.946.926,33
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 451.340,78 | 1,000000 | R$ 451.340,78 |
Total | R$ 451.340,78 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2575
Data: 14/03/2023
Valor: R$ 451.340,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO POS-FIXADO RELACIONADO AOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REPASSADO DE ACORDO COM O CONVÊNIO 005/2022 E MEDIANTE APRESENTAÇÃO / APROVACAO DA PRODUÇÃO.
Número: 7701 | Data Emissão: 14/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 451.340,78 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 451.340,78 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ytox2v6vl | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 451.340,78 | R$ 451.340,78 |
Total Geral: R$ 451.340,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO POS-FIXADO RELACIONADO AOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REPASSADO DE ACORDO COM O CONVÊNIO 005/2022 E MEDIANTE APRESENTAÇÃO / APROVACAO DA PRODUÇÃO. | 17/03/2023 | 17030107 | R$ 451.340,78 | |
Total | R$ 451.340,78 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |