info Empenho
Número
03020422/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 84.000,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23002-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.103.625,00
Valor Total
R$ 1.103.625,00
assignment Contrato
Número
38/2023-SEPLAG
Data Assinatura
09/06/2023
Vigência
09/06/2023 - 09/06/2025
Valor Total
R$ 2.176.425,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | R$ 84.000,00 | 1,000000 | R$ 84.000,00 |
Total | R$ 84.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6260
Data: 15/05/2025
Valor: R$ 4.285,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
Número: 759 | Data Emissão: 14/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 4.285,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.285,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 01F1.0DF8.B6CE.BBE9.E1BF.3A0F.D015.5367 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.285,00 | R$ 4.285,00 |
Cód. Liquidação: 2786
Data: 20/03/2025
Valor: R$ 79.715,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
Número: 683 | Data Emissão: 18/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 79.715,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.715,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: D0C1.0F5D.D3E8.A0D2.99B2.909E.DC9F.F1B8 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 79.715,00 | R$ 79.715,00 |
Total Geral: R$ 84.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral. | 06/06/2025 | 06060152 | R$ 4.285,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral. | 15/05/2025 | 15050067 | R$ 79.715,00 | |
Total | R$ 84.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |