info Empenho
Número
02060151/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 84.000,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23002-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.103.625,00
Valor Total
R$ 1.103.625,00
assignment Contrato
Número
38/2023-SEPLAG
Data Assinatura
09/06/2023
Vigência
09/06/2023 - 12/05/2026
Valor Total
R$ 3.249.225,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | R$ 84.000,00 | 1,000000 | R$ 84.000,00 |
| Total | R$ 84.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9395
Data: 11/07/2025
Valor: R$ 80.882,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral.
| Número: 206 | Data Emissão: 04/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 80.882,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.882,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FEE6.A28B.4BB2.9C27.59EF.332C.7245.80D4 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 80.882,17 | R$ 80.882,17 |
Total Geral: R$ 80.882,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral. | 05/11/2025 | 05110033 | R$ 80.882,17 | |
| Total | R$ 80.882,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110529 | R$ 3.117,83 |
| Total | R$ 3.117,83 | ||