info Empenho
Número
02030082/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2020
Valor
R$ 25.060,91
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 75.060,91 | 1,000000 | R$ 25.060,91 |
Total | R$ 25.060,91 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3171
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 8.098,93
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019.
Número: 136920 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 8.098,93 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.098,93 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 116w088546722763999v | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.1070 | R$ 75.060,91 | R$ 8.098,93 |
Cód. Liquidação: 7717
Data: 28/07/2020
Valor: R$ 7.070,61
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019.
Número: 172389 | Data Emissão: 28/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 7.070,61 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.070,61 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 196R.9843.5921.0496899-V | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.070,61 | R$ 7.070,61 |
Cód. Liquidação: 8021
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 2.769,91
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019.
Número: 173809 | Data Emissão: 03/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 2.769,91 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.769,91 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 221R.1687.9320.7616199-Q | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.769,91 | R$ 2.769,91 |
Cód. Liquidação: 9705
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 3.816,68
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019.
Número: 183958 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 3.816,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.816,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 100Z.5118.8901.9051699-Z | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.816,68 | R$ 3.816,68 |
Cód. Liquidação: 10775
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 3.304,78
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019.
Número: 193370 | Data Emissão: 01/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 3.304,78 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.304,78 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 199U.5622.8351.0665399-Y | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.304,78 | R$ 3.304,78 |
Total Geral: R$ 25.060,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019. | 29/10/2020 | 29100043 | R$ 3.304,78 | |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019. | 24/09/2020 | 24090010 | R$ 3.816,68 | |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019. | 20/08/2020 | 20080019 | R$ 2.769,91 | |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019. | 06/08/2020 | 06080042 | R$ 7.070,61 | |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABVICE CONFORME PE 032/2019. | 15/05/2020 | 15050003 | R$ 8.098,93 | |
Total | R$ 25.060,91 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |