info Empenho
Número
02010634/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2020
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PO SOLUVEL, PACOTE 5.0 QUILOGRAMAS | R$ 2,00 | 1.000,000000 | R$ 2.000,00 |
2 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PO SOLUVEL, PACOTE 5.0 QUILOGRAMAS | R$ 2,00 | 500,000000 | R$ 1.000,00 |
3 | TELA, TIPO REDE DE PROTECAO, NYLON, UNIDADE 1.0 METRO QUADRADO | R$ 4,00 | 250,000000 | R$ 1.000,00 |
Total | R$ 4.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1167
Data: 21/02/2020
Valor: R$ 4.000,00
Descrição / Justificativa: REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Número: 3210 | Data Emissão: 21/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 4.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200012287062 | Chave Acesso: 23200200387532000123550000000032101000321076 | Chave Verific: 23-2002-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.210-100. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PO SOLUVEL, PACOTE 5.0 QUILOGRAMAS | UNIDADE | 500.0000 | R$ 2,00 | R$ 1.000,00 |
002 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PO SOLUVEL, PACOTE 5.0 QUILOGRAMAS | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 2,00 | R$ 2.000,00 |
003 | TELA, TIPO REDE DE PROTECAO, NYLON, UNIDADE 1.0 METRO QUADRADO | UNIDADE | 250.0000 | R$ 4,00 | R$ 1.000,00 |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 13/03/2020 | 13030058 | R$ 4.000,00 | |
Total | R$ 4.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |