info Empenho
Número
02010612/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 1.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2025
Valor Total
R$ 3.602.719,20
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 1.400,00 | 1,000000 | R$ 1.400,00 |
Total | R$ 1.400,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
3675 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria. | 23/03/2023 | R$ 14,70 | ||
1450 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria. | 17/02/2023 | R$ 860,35 | ||
1880 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria. | 03/03/2023 | R$ 524,95 | ||
Total | R$ 1.400,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria. | 17/04/2023 | 17040045 | R$ 14,70 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria. | 17/03/2023 | 17030057 | R$ 524,95 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria. | 03/03/2023 | 03030055 | R$ 860,35 | |
Total | R$ 1.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |