info Empenho
Número
01060854/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2021
Valor
R$ 1.350.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL..PE088/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE088/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/10/2017
Data Publicação
04/10/2017
Valor Estimado
R$ 5.944.503,72
Valor Total
R$ 30.284.223,48
assignment Contrato
Número
038/2017-SECOG
Data Assinatura
29/11/2017
Vigência
29/11/2017 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 112.962.700,78
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 687.144,93 | 1,047800 | R$ 720.000,00 |
2 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 909.350,63 | 1,000000 | R$ 410.000,00 |
3 | CONSULTORIA | R$ 90.319,13 | 2,435800 | R$ 220.000,00 |
Total | R$ 1.350.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11743
Data: 05/07/2021
Valor: R$ 1.152.798,23
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL..PE088/2017
Número: 9042 | Data Emissão: 05/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 1.152.798,23 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.152.798,23 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 838954922 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 687.144,93 | R$ 643.944,41 |
002 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 347.751,51 | R$ 347.751,51 |
003 | CONSULTORIA | UNIDADE | 1.7837 | R$ 90.319,13 | R$ 161.102,31 |
Cód. Liquidação: 12411
Data: 21/07/2021
Valor: R$ 40.663,20
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL..PE088/2017
Número: 9117 | Data Emissão: 21/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 40.663,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.663,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 967217962 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 687.144,93 | R$ 40.663,20 |
002 | SERVIÇOS CONTINUADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 909.350,63 | R$ 0,00 |
003 | CONSULTORIA | UNIDADE | 2.4358 | R$ 90.319,13 | R$ 0,00 |
Total Geral: R$ 1.193.461,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL..PE088/2017 | 30/07/2021 | 30070008 | R$ 40.663,20 | |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL..PE088/2017 | 20/07/2021 | 20070031 | R$ 1.152.798,23 | |
Total | R$ 1.193.461,43 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2021 | 01100009 | R$ 156.538,57 |
Total | R$ 156.538,57 |