info Empenho
Número
01060512/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 12.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
AD093/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 216.500,00
Valor Total
R$ 216.500,00
assignment Contrato
Número
080/2021-SEDHAS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 29/06/2024
Valor Total
R$ 392.580,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 REFEIÇÃO TIPO I. R$ 15,00 140,000000 R$ 2.100,00
2 REFEIÇÃO TIPO II. R$ 10,00 1.000,000000 R$ 10.000,00
Total R$ 12.100,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10089
Data: 06/07/2023
Valor: R$ 12.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
Número: 2 Data Emissão: 05/07/2023 Doc. Ref.: 202307 Valor Bruto: R$ 12.100,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 12.100,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2023 N° do CGF do Emitente: 53460 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230046292485 Chave Acesso: 23230711054102000530550010000000021061180604 Chave Verific: 23230711054102000530550010000000021061180604 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 REFEIÇÃO TIPO I. UNIDADE 140.0000 R$ 15,00 R$ 2.100,00
002 REFEIÇÃO TIPO II. UNIDADE 1000.0000 R$ 10,00 R$ 10.000,00
Total Geral: R$ 12.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS. 31/10/2023 31100037   R$ 12.100,00
Total R$ 12.100,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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