info Empenho
Número
01060512/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 12.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
AD093/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 216.500,00
Valor Total
R$ 216.500,00
assignment Contrato
Número
080/2021-SEDHAS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 29/06/2024
Valor Total
R$ 392.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO TIPO I. | R$ 15,00 | 140,000000 | R$ 2.100,00 |
| 2 | REFEIÇÃO TIPO II. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 12.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10089
Data: 06/07/2023
Valor: R$ 12.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
| Número: 2 | Data Emissão: 05/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 12.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230046292485 | Chave Acesso: 23230711054102000530550010000000021061180604 | Chave Verific: 23230711054102000530550010000000021061180604 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFEIÇÃO TIPO I. | UNIDADE | 140.0000 | R$ 15,00 | R$ 2.100,00 |
| 002 | REFEIÇÃO TIPO II. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
Total Geral: R$ 12.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS. | 31/10/2023 | 31100037 | R$ 12.100,00 | |
| Total | R$ 12.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||