insert_drive_file Contrato
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                
            Secretaria
                        SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                    Unidade Orçamentária
                        SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                    Número
                        0020/2021
                    Objeto
                        Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico magnético com chip, visando atender ao quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
                    Data Assinatura
                        07/04/2021
                    Data Publicação
                        09/04/2021
                    Data Inicial
                        09/04/2021
                    Data Final
                        06/07/2024
                    Fornecedor
                        
                    Fornecedor CPF/CNPJ
                        16.814.330/0001-50
                    Valor Inicial
                         R$ 2.244.958,68
                    
                    library_books Licitação de Origem 
                                            
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                                    
            Número
                            PE 120/2020
                        Modalidade
                            Pregão
                        Data Homologação
                            08/12/2020
                        Valor Estimado
                            R$ 2.408.754,00
                        Valor Total
                            R$ 2.244.958,72
                        
                    format_list_numbered Aditivos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico magnético com chip, visando atender ao quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral. | 06/04/2022 | 07/04/2022 | 06/04/2023 | R$ 2.244.958,72 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Necessidade de manter a continuidade dos serviços contratados | Prorrogação por 12 meses da contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico magnético com chip, visando atender ao quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral. | 05/04/2023 | 07/04/2023 | 06/04/2024 | R$ 2.244.958,68 | 
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Necessdade da continuidade dos serviços contratados | Prorrogação por mais 3 (três) meses do contrato 0020/2021 referente a Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico magnético com chip, visando atender ao quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 05/04/2024 | 07/04/2024 | 06/07/2024 | R$ 561.239,64 | 
| Registros: 3 | Total R$ 5.051.157,04 | |||||
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 26060001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26/06/2024 | R$ 130.679,29 | 
| 23050001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/05/2024 | R$ 131.503,34 | 
| 24040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24/04/2024 | R$ 132.187,50 | 
| 22030001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22/03/2024 | R$ 133.221,01 | 
| 26020001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26/02/2024 | R$ 124.981,95 | 
| 30010002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 30/01/2024 | R$ 119.815,12 | 
| 05120011/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/12/2023 | R$ 126.518,07 | 
| 05120011/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/12/2023 | R$ 133.532,44 | 
| 24110003/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24/11/2023 | R$ 125.121,33 | 
| 23100001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/10/2023 | R$ 126.620,16 | 
| 21090003/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21/09/2023 | R$ 125.255,21 | 
| 21080001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21/08/2023 | R$ 125.255,21 | 
| 28070001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 28/07/2023 | R$ 127.179,96 | 
| 28060001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 28/06/2023 | R$ 127.233,17 | 
| 28060001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 28/06/2023 | R$ 135.655,50 | 
| 24050001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24/05/2023 | R$ 127.717,48 | 
| 02050008/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/05/2023 | R$ 129.617,92 | 
| 27040001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/04/2023 | R$ 127.663,97 | 
| 27020003/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/02/2023 | R$ 129.566,21 | 
| 03020001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/02/2023 | R$ 130.795,18 | 
| 02010018/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/01/2023 | R$ 128.802,40 | 
| Registros: 21 | Total R$ 2.698.922,42 | ||
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| SEGUNDO ATITIVO BK.pdf | Aditivo | SEGUNDO ATITIVO BK.pdf | 
| TERCEIRO_TERMO_ADITIVO_BK_-_SAAE.pdf | Aditivo | TERCEIRO_TERMO_ADITIVO_BK_-_SAAE.pdf | 
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