info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    31010021/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    31/01/2020
                Valor
                    R$ 5.539,63
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA                                         
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    26.436.406/0001-05
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE026/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/06/2019
                    Data Publicação
                        01/04/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 594.653,50
                    Valor Total
                        R$ 307.214,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0194/2019-SMS
                    Data Assinatura
                        05/08/2019
                    Vigência
                        05/08/2019 - 04/08/2020
                    Valor Total
                        R$ 57.061,20
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | R$ 3,10 | 260,000000 | R$ 806,00 | 
| 2 | ALCOOL, 99,5% - (PA)., ABSOLUTO, LIQUIDO, ATENDENDO A NORMA NBR 5991/97 LEIS N.5 | R$ 5,30 | 237,000000 | R$ 1.256,10 | 
| 3 | ALCOOL, ETILICO A 70% EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICACAO EM PROCEDENCIA DATA | R$ 3,90 | 615,000000 | R$ 2.398,50 | 
| 4 | FITA, PARA AUTOCLAVE, 19X30, ROLO 1.0 UNIDADE | R$ 2,92 | 124,000000 | R$ 362,08 | 
| 5 | FRASCO, PORTA LAMINA,EM POLIPROPILENO (PP) RANHURAS INTERNAS, ARMAZENAMENTO 03 L | R$ 0,31 | 360,000000 | R$ 111,60 | 
| 6 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | R$ 0,23 | 1.200,000000 | R$ 276,00 | 
| 7 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | R$ 0,23 | 1.008,000000 | R$ 231,84 | 
| 8 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, 26 X 76MM, INTERCALADAS UMA | R$ 0,07 | 1.393,000000 | R$ 97,51 | 
| Total | R$ 5.539,63 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1512
                                                            Data: 26/02/2020
                                                            Valor: R$ 3.434,83
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
                                                        | Número: 15442 | Data Emissão: 19/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 3.434,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.434,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200011633102 | Chave Acesso: 23200226436406000105550010000154421000154420 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL, 99,5% - (PA)., ABSOLUTO, LIQUIDO, ATENDENDO A NORMA NBR 5991/97 LEIS N.5 | FRASCO | 13.0000 | R$ 5,30 | R$ 68,90 | 
| 002 | ALCOOL, ETILICO A 70% EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICACAO EM PROCEDENCIA DATA | UNIDADE | 615.0000 | R$ 3,90 | R$ 2.398,50 | 
| 003 | FITA, PARA AUTOCLAVE, 19X30, ROLO 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 124.0000 | R$ 2,92 | R$ 362,08 | 
| 004 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 0,23 | R$ 276,00 | 
| 005 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | UNIDADE | 1008.0000 | R$ 0,23 | R$ 231,84 | 
| 006 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, 26 X 76MM, INTERCALADAS UMA | UNIDADE | 1393.0000 | R$ 0,07 | R$ 97,51 | 
Cód. Liquidação: 2452
                                                            Data: 09/03/2020
                                                            Valor: R$ 806,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
                                                        | Número: 15584 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 806,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 806,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200013896274 | Chave Acesso: 23200326436406000105550010000155841000155840 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | UNIDADE | 260.0000 | R$ 3,10 | R$ 806,00 | 
Cód. Liquidação: 2899
                                                            Data: 23/03/2020
                                                            Valor: R$ 1.187,20
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
                                                        | Número: 16038 | Data Emissão: 18/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 1.187,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.187,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200017850552 | Chave Acesso: 23200326436406000105550010000160381000160385 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL, 99,5% - (PA)., ABSOLUTO, LIQUIDO, ATENDENDO A NORMA NBR 5991/97 LEIS N.5 | FRASCO | 224.0000 | R$ 5,30 | R$ 1.187,20 | 
                                            Total Geral: R$ 5.428,03                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 07/05/2020 | 07050029 | R$ 1.187,20 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 06/05/2020 | 06050030 | R$ 3.434,83 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 06/05/2020 | 06050029 | R$ 806,00 | |
| Total | R$ 5.428,03 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 14/09/2020 | 14090009 | R$ 111,60 | 
| Total | R$ 111,60 | ||
 
                        