info Empenho
Número
30060003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
30/06/2020
Valor
R$ 33.493,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº0656/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
065/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 41.590,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BRITA N° 0, 3/8". R$ 69,92 25,000000 R$ 1.748,00
2 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). R$ 63,49 500,000000 R$ 31.745,00
Total R$ 33.493,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8914
Data: 26/08/2020
Valor: R$ 33.493,00
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº0656/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Número: 714 Data Emissão: 26/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: R$ 33.493,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 33.493,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2020 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200049312318 Chave Acesso: 23200802069397000101550010000007141011319421 Chave Verific: 23200802069397000101550010000007141011319421 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BRITA N° 0, 3/8". METRO CUBICO 25.0000 R$ 69,92 R$ 1.748,00
002 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). METRO CUBICO 500.0000 R$ 63,49 R$ 31.745,00
Total Geral: R$ 33.493,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº0656/2019. PE Nº164/2019-SEINF 03/09/2020 03090053   R$ 33.493,00
Total R$ 33.493,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR