info Empenho
Número
30050013/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
30/05/2025
Valor
R$ 4.795,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 018/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE24007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2024
Data Publicação
01/07/2024
Valor Estimado
R$ 153.668,00
Valor Total
R$ 43.988,00
assignment Contrato
Número
0018/2025-SMS
Data Assinatura
14/02/2025
Vigência
19/02/2025 - 19/02/2026
Valor Total
R$ 17.245,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 6,47 | 500,000000 | R$ 3.235,00 |
2 | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML. | R$ 0,26 | 6.000,000000 | R$ 1.560,00 |
Total | R$ 4.795,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11018
Data: 08/08/2025
Valor: R$ 4.795,00
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 018/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 15401 | Data Emissão: 16/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 4.795,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.795,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126250072794692 | Chave Acesso: 26250723706033000157550010000154011152236242 | Chave Verific: 26250723706033000157550010000154011152236242 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 500.0000 | R$ 6,47 | R$ 3.235,00 |
002 | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML. | AMPOLA | 6000.0000 | R$ 0,26 | R$ 1.560,00 |
Total Geral: R$ 4.795,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |