info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    30050009/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    30/05/2025
                Valor
                    R$ 5.010,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Rec. Exercícios Anteriores
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    53.000.455/0001-73
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24010-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        10/10/2024
                    Data Publicação
                        03/07/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 757.616,00
                    Valor Total
                        R$ 383.076,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0004/2025-SMS
                    Data Assinatura
                        24/02/2025
                    Vigência
                        10/03/2025 - 10/03/2026
                    Valor Total
                        R$ 22.900,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, 1MG. | R$ 0,18 | 4.500,000000 | R$ 810,00 | 
| 2 | ACIDO FOLICO, 5MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,04 | 105.000,000000 | R$ 4.200,00 | 
| Total | R$ 5.010,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9289
                                                            Data: 09/07/2025
                                                            Valor: R$ 4.992,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
                                                        | Número: 4330 | Data Emissão: 30/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 4.992,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.992,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 5175330 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250065668620 | Chave Acesso: 26250653000455000173550010000043301790237654 | Chave Verific: 26250653000455000173550010000043301790237654 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO FOLICO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 105000.0000 | R$ 0,04 | R$ 4.200,00 | 
| 002 | HALOPERIDOL, 1MG. | COMPRIMIDO | 4400.0000 | R$ 0,18 | R$ 792,00 | 
                                            Total Geral: R$ 4.992,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        