info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    27010001/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    27/01/2022
                Valor
                    R$ 268.930,49
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
                Centro de Custo
                    CONVÊNIOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, FORMAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, SERVIÇOS E ATIVIDADES INERENTES À ECOA-ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES
                Função
                    Cultura
                Subfunção
                    Difusão Cultural
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    14.700.159/0001-23
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP100/21-SCLT
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        17/11/2021
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 4.699.315,16
                    Valor Total
                        R$ 4.699.315,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        002/2021-SECULT
                    Data Assinatura
                        17/11/2021
                    Vigência
                        17/11/2021 - 30/12/2022
                    Valor Total
                        R$ 4.173.395,93
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | R$ 268.930,49 | 1,000000 | R$ 268.930,49 | 
| Total | R$ 268.930,49 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 838
                                                            Data: 31/01/2022
                                                            Valor: R$ 268.930,49
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, FORMAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, SERVIÇOS E ATIVIDADES INERENTES À ECOA-ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 268.930,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 268.930,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 12344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 268.930,49                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, FORMAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, SERVIÇOS E ATIVIDADES INERENTES À ECOA-ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES | 22/02/2022 | 22020075 | R$ 268.930,49 | |
| Total | R$ 268.930,49 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        