info Empenho
Número
26070003/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2017
Valor
R$ 12.941,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201617
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 41.125,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OLEO MINERAL, FR C/ 100ML | R$ 1,97 | 2.000,000000 | R$ 3.949,00 |
2 | PROPILTIOURACIL 100MG | R$ 0,58 | 5.000,000000 | R$ 2.945,00 |
3 | PARACETAMOL 200MG FR 15 ML | R$ 0,54 | 11.000,000000 | R$ 6.047,80 |
Total | R$ 12.941,80 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10941
Data: 05/09/2017
Valor: R$ 6.047,80
Descrição / Justificativa:
Número: 425627 | Data Emissão: 25/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 6.047,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1799145030 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.047,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131172660400400 | Chave Acesso: 31170867729178000220550010004256271200859152 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Cód. Liquidação: 11973
Data: 23/10/2017
Valor: R$ 6.894,00
Descrição / Justificativa:
Número: 428813 | Data Emissão: 18/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 6.894,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7108566221 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.894,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131172684245826 | Chave Acesso: 31170967729178000220550010004288131255078465 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 12.941,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110106 | R$ 6.894,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110105 | R$ 6.047,80 | |
Total | R$ 12.941,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |