info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    26070003/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    26/07/2017
                Valor
                    R$ 12.941,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    67.729.178/0002-20
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE020/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/10/2016
                    Data Publicação
                        01/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 3.167.804,37
                    Valor Total
                        R$ 853.810,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        020201617
                    Data Assinatura
                        19/10/2016
                    Vigência
                        19/10/2016 - 19/10/2017
                    Valor Total
                        R$ 41.125,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO MINERAL, FR C/ 100ML | R$ 1,97 | 2.000,000000 | R$ 3.949,00 | 
| 2 | PROPILTIOURACIL 100MG | R$ 0,58 | 5.000,000000 | R$ 2.945,00 | 
| 3 | PARACETAMOL 200MG FR 15 ML | R$ 0,54 | 11.000,000000 | R$ 6.047,80 | 
| Total | R$ 12.941,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10941
                                                            Data: 05/09/2017
                                                            Valor: R$ 6.047,80
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 425627 | Data Emissão: 25/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 6.047,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1799145030 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.047,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172660400400 | Chave Acesso: 31170867729178000220550010004256271200859152 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 11973
                                                            Data: 23/10/2017
                                                            Valor: R$ 6.894,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 428813 | Data Emissão: 18/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 6.894,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7108566221 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.894,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172684245826 | Chave Acesso: 31170967729178000220550010004288131255078465 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 12.941,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110106 | R$ 6.894,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110105 | R$ 6.047,80 | |
| Total | R$ 12.941,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        